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Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria
- Curso |
- Presencial en Madrid, Barcelona y Valencia
- Facilidades de pago
Precio

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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
Alumnos que han cursado el Máster Profesional en Tributación/Asesoría Fiscal o el de Asesoría de Empresas en el CEF o un curso de posgrado de similares características en otras instituciones y que ya estén trabajando en esta área. También pueden seguir este curso profesionales de la tributación con varios años de ejercicio.
Comentarios:
El intercambio de opinión de especialistas de los temas más candentes que se producen en el sistema tributario español.
Cada año el programa del curso se adapta a las novedades del ejercicio y a la exigencia de los asistentes.
Este curso es un auténtico foro de profesionales de la asesoría fiscal.
Metodología:
Presencial
El sistema de FORMACIÓN PRESENCIAL se basa en la exposición de las nociones teóricas que permiten al alumno efectuar los casos prácticos.
Material Didáctico
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del curso, además de las leyes tributarias y las revistas de Contabilidad y Tributación.
Precios:
Modalidades Pago único Pago fraccionado
Presencial (15 sesiones) 1.650 € 1.710 € en 9 plazos de 190 €
Formas de pago:
Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.
Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:
Calendario de Plazos:
Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
Segundo pago al inicio del curso.
Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.
La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.
Temario:
1.Últimas novedades tributarias.
2.Beneficios fiscales a emprendedores.
3.Operaciones vinculadas.
4.Contabilidad e Impuesto sobre Sociedades.
5.El nuevo Código Aduanero Comunitario. La nueva regulación aduanera.
6.Las reservas de capitalización y nivelación en el Impuesto sobre Sociedades.
7.El cierre fiscal y contable 2016.
8.Novedades fiscales para el ejercicio 2017 (LPG 2017 y otras).Planificación fiscal de operaciones de reestructuración empresarial.
9.El modelo 720 2016. Declaración de bienes y derechos en el extranjero.
10.Campaña IRPF 2016.
11.Retribuciones de socios y administradores.
12.Procesos concursales y efectos fiscales.
13.Entidades en atribución de rentas.
14.Las retribuciones en especie y otras formas de retribución.
15.La fiscalidad del despido.
16.La recuperación del IVA en los supuestos de morosidad.
17.El IVA en las operaciones internacionales.
18.La consolidación en el IVA.
19.Los rendimientos del trabajo en los convenios de doble imposición.
20.Los desplazamientos internacionales de los trabajadores.
21.Planificación fiscal patrimonial. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y empresa familiar.
22.Delitos contra la Hacienda Pública. La exención de responsabilidad penal por la regularización voluntaria.
23.La última jurisprudencia tributaria más relevante.
24.Campaña IS 2016.
Titulación:
Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al 90 % de las sesiones.
Duración:
60 horas lectivas...
Alumnos que han cursado el Máster Profesional en Tributación/Asesoría Fiscal o el de Asesoría de Empresas en el CEF o un curso de posgrado de similares características en otras instituciones y que ya estén trabajando en esta área. También pueden seguir este curso profesionales de la tributación con varios años de ejercicio.
Comentarios:
El intercambio de opinión de especialistas de los temas más candentes que se producen en el sistema tributario español.
Cada año el programa del curso se adapta a las novedades del ejercicio y a la exigencia de los asistentes.
Este curso es un auténtico foro de profesionales de la asesoría fiscal.
Metodología:
Presencial
El sistema de FORMACIÓN PRESENCIAL se basa en la exposición de las nociones teóricas que permiten al alumno efectuar los casos prácticos.
Material Didáctico
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
Los asistentes recibirán documentación de trabajo correspondiente a los diversos temas comprendidos en el programa del curso, además de las leyes tributarias y las revistas de Contabilidad y Tributación.
Precios:
Modalidades Pago único Pago fraccionado
Presencial (15 sesiones) 1.650 € 1.710 € en 9 plazos de 190 €
Formas de pago:
Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.
Pago fraccionado: Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:
Calendario de Plazos:
Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
Segundo pago al inicio del curso.
Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.
La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.
Temario:
1.Últimas novedades tributarias.
2.Beneficios fiscales a emprendedores.
3.Operaciones vinculadas.
4.Contabilidad e Impuesto sobre Sociedades.
5.El nuevo Código Aduanero Comunitario. La nueva regulación aduanera.
6.Las reservas de capitalización y nivelación en el Impuesto sobre Sociedades.
7.El cierre fiscal y contable 2016.
8.Novedades fiscales para el ejercicio 2017 (LPG 2017 y otras).Planificación fiscal de operaciones de reestructuración empresarial.
9.El modelo 720 2016. Declaración de bienes y derechos en el extranjero.
10.Campaña IRPF 2016.
11.Retribuciones de socios y administradores.
12.Procesos concursales y efectos fiscales.
13.Entidades en atribución de rentas.
14.Las retribuciones en especie y otras formas de retribución.
15.La fiscalidad del despido.
16.La recuperación del IVA en los supuestos de morosidad.
17.El IVA en las operaciones internacionales.
18.La consolidación en el IVA.
19.Los rendimientos del trabajo en los convenios de doble imposición.
20.Los desplazamientos internacionales de los trabajadores.
21.Planificación fiscal patrimonial. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y empresa familiar.
22.Delitos contra la Hacienda Pública. La exención de responsabilidad penal por la regularización voluntaria.
23.La última jurisprudencia tributaria más relevante.
24.Campaña IS 2016.
Titulación:
Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al 90 % de las sesiones.
Duración:
60 horas lectivas
Sede principal del centro
Madrid: General Martínez Campos, 5 - 28010 - MADRID- Madrid: General Martínez Campos, 5 - 28010 - MADRID
- Barcelona: Gran de Gràcia, 1 - 08012 - BARCELONA
- Madrid: Calle Ponzano, 15 - 28010 - MADRID
- Valencia: Alboraya, 23 - 46010 - VALENCIA
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